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예산현황

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예산규모 총괄

  • 2007년도 예산규모는 128,791백만원으로 2006년도 117,540백만원보다 9.6% 증가
    • 일반회계 : 128,600백만원(‘06년도 117,400백만원보다 9.5% 증가)
    • 특별회계 : 191백만원(‘06년도 140백만원보다 36.4%증가)
  • 예산편성 방향
    • 저소득 소외계층 일소 및 실업자 구제
      • “함께하는 복지사회” 구현을 위하여 사회복지분야에 중점 투자하여 저소득 소외계층 일소
      • 공공근로사업 및 고용촉진훈련등을 통한 실업자 구제에 중점 투자
    • 세입 징수 노력 강화
      • 은닉·탈루세원 발굴 및 체납세 징수 대책 강구
      • 감면대상의 합리적 조정 등 과세 형평성 제고
    • 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계한 예산편성
      • 재정의 건전성 제고를 위하여 중기지방재정계획 및 투·융자 심사와 연계한 예산편성
      • 국가재정과 지방재정의 연계 정착(중기지방재정계획)

분야별 주요 투자 사업

  • 도로교통 분야

    도로굴착 원상복구, 도로시설물 긴급보수, 교통시설물 확충사업등 도로교통분야에 1,982백만원을 투자합니다.

  • 도로교통 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    도로 유지 관리 1,810
    도로굴착 원상복구비(관내일원) 600
    도로시설물 긴급보수비(관내일원) 500
    소규모 주민편익사업비 300
    기설 및 자연개설도로 편입용지 보상 200
    하수도 및 하천유지관리비(관내일원) 100
    육교보수 및 청소(2개소) 100
    하수도 시설물 정밀 점검(상리수문) 5
    도로표지판 유지관리(30개소) 5
    교통시설물 확충사업 172
    과속방지턱 설치 및 보수(설치 40개, 보수 40개) 50
    주차시설 확충기금 조성 50
    교통환경 개선비 65
    주차금지선 설치 및 도색(600㎡) 7
  • 사회복지 분야

    국민 기초생활 수급자 지원, 저소득 소외계층 일소, 여성 및 아동복지 향상, 시민건강증진사업에 51,209백만원을 투자합니다.

  • 사회복지 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    저소득주민 기초생활 보장 확대 23,590
    기초생활 수급자 지원 22,025
    사회복지관(2개소), 재가복지봉사센타(2개소) 운영 1,024
    긴급복지지원사업 273
    쪽방상담소 운영(1개소) 168
    주민소득지원금 및 생활안정자금 융자 100
    저소득 소외계층의 복지서비스 질 향상 11,256
    <장애인복지> 2,951
    장애수당 2,188
    장애아동 부양수당 278
    장애인 주민자치센타 도우미 지원 97
    중증 장애인 활동보조사업 지원 172
    장애인 의료비, 자녀교육비 76
    장애인 주간보호시설 운영등 기타 140
    <노인복지> 8,305
    경로 승차요금 2,668
    노인복지시설 기능보강 200
    경로연금 지급 1,253
    노인복지시설 운영(5개소) 1,598
    노인 돌보미 바우처 653
    노인 일자리 사업 지원 404
    재가노인복지시설 운영 지원 330
    경로당 운영등 기타 1,199
    여성 및 아동복지 서비스 질 향상 14,410
    보육시설 운영 및 기능보강사업 11,467
    결식아동 급식비 지원(조식,중식,석식) 710
    아동복지시설 운영 561
    모자복지시설 운영 481
    저소득 모·부자 가정 지원 367
    보육시설 아동간식비 252
    지역아동센타 운영 120
    성폭력상담소 운영 등 기타 452
    시민건강증진 1,953
    국가 암관리사업 393
    건강센터 운영비 344
    불임부부 지원사업 164
    하계방역(약품 및 유류구입, 인건비 등) 257
    금연 클리닉 사업 137
    대도시 방문보건사업 253
    임산부, 영유아 검진 및 예방접종 169
    영양개선 및 건강실천사업 79
    허브보건소 운영 76
    출산 축하금 54
    고혈압 및 당뇨관리사업 27
  • 문화·체육 분야

    문화예술 인프라 확충과 체육행사 지원 및 청소년 건전육성 등 문화·체육분야에 1,503백만원을 투자합니다.

  • 문화·체육 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    문화예술 인프라 확충 및 생활체육 활성화 827
    주민화합 한마당 축제 150
    직장 체육팀 운영(여자 양궁부) 325
    생활체육 활성화 지원(장수체육대학 등) 179
    지방문화원 육성 발전(운영비, 사무국장 인건비) 53
    무형문화재 보존 육성(2개단체) 70
    구민건강 달리기 대회 30
    무형문화재 전수활동 지원(학교 3개교, 일반인 100명) 20
    청소년 건전육성 676
    공공 청소년 수련시설 운영 249
    청소년 공부방 시설 기능 보강 154
    청소년 수련관 시설팀 운영 및 기능보강사업 138
    청소년 공부방(6개소) 및 어울마당 운영 102
    청소년 운영위원회 운영 지원 33
  • 환경녹지 분야

    폐기물의 효율적 관리와 공원녹지시설 확충 및 정비 등 환경녹지 분야에 5,720 백만원을 투자합니다.

  • 환경녹지 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    폐기물의 효율적 관리 4,580
    음식물류 폐기물 위탁처리 1,606
    대행업체 폐기물 위탁수거 및 폐기물 처리비 1,620
    재활용 폐기물 민간위탁처리 대행수수료 750
    음식물류 폐기물 수집운반 위탁 수거 514
    청소차량 구입(천연가스차 1대) 90
    공원녹지시설 확충 및 정비 1,140
    보안등 신설 및 수선(신설 50등, 수선 8,843등) 201
    가로수 조성 및 비배관리(관내일원) 413
    쌈지공원 조성 및 유지보수(조성 3개소, 보수 20개소) 105
    가로수 전정 100
    가로수 관리(인부임, 보식) 71
    산불예방 활동 94
    불법 광고물 수거 보상제 95
    달서천 복개도로 조경지 휀스 설치등 기타 111
  • 지역경제 분야

    공공근로사업, 고용촉진훈련사업 등 지역경제분야에 1,041백만원을 투자합니다.

  • 지역경제 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    공공근로사업 810
    쌀 소득등 보전 직불제 사업(친환경농업 포함) 105
    고용촉진 훈련사업(저소득층 및 실업자) 62
    유기동물 포획 및 보호비, 가축전염병 예방사업 등 36
    양봉농가 경쟁력 지원사업등 기타 28
  • 방재관리 분야

    지역예비군 육성지원, 재난관리기금 조성, 비상급수시설 유지관리 등 방제관리분야에 233백만원 을 투자합니다.

  • 방재관리 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    지역예비군 육성 지원 76
    재난관리기금 조성 109
    비상급수시설 유지관리(위탁 및 약품교체 등) 30
    재난 안전 취약가구 안전점검 재료비 13
    적사장 설치 및 철거 5
  • 구정관리 분야

    구민봉사행정 실천, 구정 인프라 구축, 공무원 인건비와 행정관리경비 등 구정관리분야에 67,103백만원 투자합니다.

  • 구정관리 분야-사업명(사업개요),07투자액(백만원)으로 구성된 표
    사업명(사업개요) 07투자액(백만원)
    구민 봉사행정 실천 2,727
    내당4동 행정복지센터 신축 1,048
    구의회 청사 증축 및 본회의장 인테리어 999
    사회단체보조금 395
    문화회관 공연장 의자교체 공사 150
    행정 통신장비 개선 65
    보안게이트 장비 교체 60
    구내 통신시설 이전 및 케이블 설치 10
    구정정보 인프라 구축 350
    정보화 공통 기반 시스템 임차료 150
    구 홈페이지 개편 30
    무정전 전원장치외 2종 구입 90
    행정업무 통합 인증 솔루션 30
    전자문서용 소프트웨어 구입 50
    행정관리 경비 64,026
    인건비(일반직 694명, 기타직 11명, 일용인부 151명) 39,955
    일반행정경비 19,547
    의회비 727
    채무상환(원금 1,645, 이자 237) 1,882
    국·시비보조금 사용잔액 반환금 500
    예 비 비 1,415
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콘텐츠 관리부서기획예산실

담당자정세현053-663-2126

최종수정일2019-04-05

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